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送心意

默雨老師

職稱初級會計師

2019-01-14 15:24

你好,是一樣處理的,借:銷售費用 貸:其他應付款 等付款了額, 借:其他應付款, 貸:銀行存款

A侯鳥 追問

2019-01-14 15:25

老師不需要符合權(quán)責發(fā)生制嗎

A侯鳥 追問

2019-01-14 15:26

是不是應該調(diào)整以前年度損益嗎

默雨老師 解答

2019-01-15 09:35

你是19年取得發(fā)票,可以做到19年,可以不用調(diào)整

A侯鳥 追問

2019-01-15 09:58

可是這樣會不會影響計算繳納企業(yè)所得稅啊

默雨老師 解答

2019-01-15 11:58

你好,同學,有合同嗎?

A侯鳥 追問

2019-01-16 11:31

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相關(guān)問題討論
你好,是一樣處理的,借:銷售費用 貸:其他應付款 等付款了額, 借:其他應付款, 貸:銀行存款
2019-01-14 15:24:19
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應付賬款
2019-01-24 15:11:00
你好,在19年2月登記付款賬簿
2019-02-16 10:46:32
分錄: 借:銷售/管理費用-租賃費 其他應收款 貸:銀行存款 只要在次年匯算前取得發(fā)票即可 次年:借:應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款
2019-01-09 17:31:43
如果你匯算之前能確定收到的話 可以在18年沖預付做費用了 到時收到發(fā)票附后面
2018-12-24 14:15:42
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