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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-14 15:43

應(yīng)該是,借:本年利潤13437.81  貸:利潤分配_未分配利潤13437.81

鏡中花 追問

2019-01-14 15:45

哦哦好的老師,是按照科目余額表里本年利潤的余額來結(jié)轉(zhuǎn)本年的未分配利潤是嗎

辜老師 解答

2019-01-14 15:53

是的,按余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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應(yīng)該是,借:本年利潤13437.81 貸:利潤分配_未分配利潤13437.81
2019-01-14 15:43:51
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
收入類、成本類、費用類這些科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以借貸方都會有數(shù)據(jù)。一般在年末根據(jù)本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2015-09-16 15:14:03
是的就是這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-01-15 12:45:37
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