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送心意

瑜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 16:11

稅局也沒(méi)有催你們繳納稅金么?

地瓜①號(hào)*〆 追問(wèn)

2019-01-14 16:20

是多計(jì)提了

地瓜①號(hào)*〆 追問(wèn)

2019-01-14 16:21

直接按原分錄沖回就可以么?

瑜老師 解答

2019-01-14 16:24

可以的  多計(jì)提了就沖

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稅局也沒(méi)有催你們繳納稅金么?
2019-01-14 16:11:28
全額減免 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅金額=銷(xiāo)-進(jìn)-380 分錄為 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-01-06 20:12:48
原則是需要一致的,同學(xué)
2019-07-05 16:29:06
有出口銷(xiāo)售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫(xiě)在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額項(xiàng)目中,如果沒(méi)有就不用填。免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營(yíng)業(yè)收入填入第一大項(xiàng)“計(jì)稅依據(jù)”里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可
2019-04-18 16:08:04
你好這部分差額收入肯定要算入總收入里的
2024-03-19 15:36:47
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