
計(jì)提增值稅之后,后來(lái)申報(bào)的時(shí)候有一部分免稅抵扣的金額,然后這個(gè)差額就一直未交增值稅里,如何調(diào)整?
答: 稅局也沒(méi)有催你們繳納稅金么?
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷(xiāo)-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說(shuō),就直接計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
答: 全額減免 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅金額=銷(xiāo)-進(jìn)-380 分錄為 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報(bào)表里面是按照差額前的開(kāi)票額免的增值稅,但是我做賬時(shí)是按照扣除差額后的數(shù)計(jì)提的增值稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計(jì)提額一致嗎?
答: 有出口銷(xiāo)售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫(xiě)在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額項(xiàng)目中,如果沒(méi)有就不用填。免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營(yíng)業(yè)收入填入第一大項(xiàng)“計(jì)稅依據(jù)”里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可


地瓜①號(hào)*〆 追問(wèn)
2019-01-14 16:20
地瓜①號(hào)*〆 追問(wèn)
2019-01-14 16:21
瑜老師 解答
2019-01-14 16:24