
1月份繳納18年的按銷售收入萬分之三的合同印花稅,12月份我做計(jì)提,1月份繳納,還是直接1月份繳納,12月不做處理。
答: 你好,按照規(guī)定印花稅是不用計(jì)提直接列支的,但是年底的話可以計(jì)提起來,這樣不用調(diào)整所得額。
12月份的印花稅忘了計(jì)提了,1月份繳納12月份的,這個會計(jì)分錄怎么做呀?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年12月有筆印花稅未計(jì)提1月份直接去稅務(wù)局申報(bào)繳納的怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!你想簡單點(diǎn)就1月計(jì)提申報(bào)就好了。

