
本年應(yīng)交所得稅為2萬(wàn),以前年度虧損抵1萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄計(jì)提所得稅是計(jì)提多少呢?
答: 按你實(shí)際交所得稅去計(jì)提就可以
2016年底,全年累計(jì)盈利了,不過(guò)這次北京國(guó)稅的所得稅表有變動(dòng),直接把我盈利的那部分計(jì)算到彌補(bǔ)以前年度虧損里了,然后應(yīng)交所得稅就自動(dòng)顯示0了,這種情況,12月的帳還用計(jì)提所得稅嗎?
答: 你好,不需要計(jì)提了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅一直有以前年度虧損彌補(bǔ)的時(shí)候 是不是就不用計(jì)提?
答: 你好,是的


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2019-01-15 08:59
maize老師 解答
2019-01-15 09:06
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2019-01-15 09:08
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2019-01-15 09:12
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2019-01-15 09:16
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2019-01-15 09:22