請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶(hù)要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車(chē)間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買(mǎi)的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

當(dāng)月收到對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是對(duì)方在當(dāng)月給作廢了,開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,選擇的購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,上傳后打印出信息表沒(méi)有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼可以嗎
答: 你好,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)定抵扣的發(fā)票,開(kāi)具紅字發(fā)票信息表不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。
當(dāng)月收到對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是對(duì)方在當(dāng)月給作廢了,開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,這是對(duì)的嗎
答: 你好,當(dāng)月作廢了,是無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的,應(yīng)當(dāng)由購(gòu)買(mǎi)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票需要紅沖,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表時(shí)不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼是嗎?
答: 你好,對(duì)的,填寫(xiě)不了的。


牛老師 解答
2019-01-14 21:06