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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-15 13:07

應收賬款的貸方是應付,其他應收款的貸方是其他應付款。他應該是按余額分析填列的,不用改

平常心 追問

2019-01-15 13:08

那這意思我只要把我18年度年底的數(shù)據(jù)填好就可以了是么?上年度的期初余額不用管它?

三寶老師 解答

2019-01-15 13:10

期初余額不用管他就是了。

平常心 追問

2019-01-15 13:14

那順便再請教一下老師你說我這資產(chǎn)負債表應該要注意些什么呢?或者這樣看的話有沒有不妥的地方?這么多負數(shù),心里有些擔憂

三寶老師 解答

2019-01-15 13:17

負數(shù)最好按余額分析填列到相對應科目

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相關問題討論
應收賬款的貸方是應付,其他應收款的貸方是其他應付款。他應該是按余額分析填列的,不用改
2019-01-15 13:07:13
你好,你可以提供一份正確的報表數(shù)據(jù),去稅局前臺申請更正
2018-07-28 15:36:29
你好,同樣填負數(shù),按“-”
2020-04-07 10:57:42
你好 已經(jīng)申報過的信息里面查詢的嗎
2021-05-31 09:17:18
您好!是的。直接6月份的期末數(shù)。 是的。是4-6月的合計數(shù)
2018-07-13 11:30:56
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