亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-15 14:24

您好 
可以先計提計入2018年的帳里 然后等發(fā)票到了在沖銷 
借:成本費用等 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
借:管理費用——工資等 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

史瑞麗 追問

2019-01-15 14:26

老師,那這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表要怎么改動的

bamboo老師 解答

2019-01-15 14:27

根據(jù)這樣暫估的分錄改動 您是軟件還是手工呢

史瑞麗 追問

2019-01-15 14:27

老師,是手工的

bamboo老師 解答

2019-01-15 14:29

那根據(jù)您平時做賬一樣的賬務(wù)處理  您暫估后有發(fā)生額的科目合并計入填入財務(wù)報表相應(yīng)科目就可以了  
學(xué)堂有電子表格的財務(wù)報表 您可以下載了試試

史瑞麗 追問

2019-01-15 14:39

我只知道怎么填寫利潤表的,不知道怎么填資產(chǎn)負(fù)債表的

bamboo老師 解答

2019-01-15 14:41

您把應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款填入資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款里 
應(yīng)付職工薪酬——工資填入應(yīng)付職工薪酬里 
然后成本費用多了 減少相應(yīng)的利潤填資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤里

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 可以先計提計入2018年的帳里 然后等發(fā)票到了在沖銷 借:成本費用等 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借:管理費用——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-01-15 14:24:48
您好,那您或者就不調(diào)整了,您現(xiàn)在調(diào)整也沒有太大的意義 或者就需要反結(jié)賬去改2月份的賬,把那張憑證刪除
2020-06-14 15:12:02
你好,可以的
2017-03-23 17:41:31
這種問題你咨詢一下你們軟件售后服務(wù)
2020-01-05 06:07:32
你好!把你QQ管了試試
2016-04-27 14:02:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...