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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 15:01

你好,收入沖銷了,成本也需要沖銷,成本沖銷庫存就多了的  
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本

畫筆 追問

2019-01-15 16:07

我的負(fù)數(shù)發(fā)票做的科目方向都是和正數(shù)發(fā)票一致的,不過是加了“負(fù)號(hào)”,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是結(jié)轉(zhuǎn)大于正數(shù)發(fā)票的金額?

鄒老師 解答

2019-01-15 16:08

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn) 
這種情況就會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),成本負(fù)數(shù)的

畫筆 追問

2019-01-15 16:12

關(guān)鍵現(xiàn)在是我的金額對(duì)不起稅控盤里的金額,現(xiàn)在是賬面金額大于稅控盤里的金額

鄒老師 解答

2019-01-15 16:13

你好,那就需要去 檢查你賬面是不是虛增了收入了

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你好,收入沖銷了,成本也需要沖銷,成本沖銷庫存就多了的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-15 15:01:00
您好,這月收到發(fā)票了,上月的暫估需要全部沖,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄為沖回,所以不會(huì)出現(xiàn)充了以后暫估的庫存變負(fù)。
2020-07-02 13:53:19
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))=借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸庫存商品(負(fù)數(shù)) 是的,是一樣的
2020-02-15 11:23:40
您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2021-10-16 13:27:49
您好,確實(shí)是賬務(wù)處理錯(cuò)誤的話,是可以更正申報(bào)的
2020-05-15 12:27:05
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