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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 17:45

你好,如果沒報(bào)稅,是可以改賬的,是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

允暢 追問

2019-01-15 17:50

老師好。12月末的增值稅已經(jīng)報(bào)過了,這個(gè)怎么辦呢? 
我是新手,還不會(huì)處理,請(qǐng)老師詳細(xì)解答~

月月老師 解答

2019-01-15 17:50

你好,你2019年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

允暢 追問

2019-01-15 17:55

哦哦,老師,那可以直接在做1月份賬務(wù)處理時(shí),在補(bǔ)做這個(gè)2018年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎? 
 
 那分錄直接寫:借,管理費(fèi)用——福利費(fèi);貸,應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)可以嗎? 
   
還是說,需要通過“以前年度損益調(diào)整”來做呢? 
 
如果需要“以前年度損益調(diào)整”,那分錄怎么寫呢?我還不太會(huì)做這個(gè)分錄, 
我是新手,請(qǐng)老師講解~ 
謝謝您

月月老師 解答

2019-01-15 18:10

你好,調(diào)2018年通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

允暢 追問

2019-01-15 18:18

老師好,請(qǐng)問 
1·   分錄怎么寫呢? 
2·   我這跨年了  才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)涉及到罰款或滯納金嗎? 
謝謝老師~

月月老師 解答

2019-01-15 18:19

你好,這張票你認(rèn)證抵扣了嗎

允暢 追問

2019-01-15 18:20

認(rèn)證抵扣了

允暢 追問

2019-01-15 18:24

2018年,好像一共收到過3次這樣的福利費(fèi)專票,當(dāng)時(shí)不懂,就都正常認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了~ 
現(xiàn)在要怎么處理呢?

月月老師 解答

2019-01-15 18:54

你好 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅金:未交增值稅 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整 
下個(gè)月報(bào)稅補(bǔ)繳這部分稅。 
如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

允暢 追問

2019-01-16 12:01

老師好,請(qǐng)問,如果暫時(shí)不做轉(zhuǎn)出,(看以前老會(huì)計(jì)前兩年的帳(2016年和2017年),她都沒做轉(zhuǎn)出,) 
如果我也不轉(zhuǎn)出,以后如果趕上稅局查,是不是再轉(zhuǎn)出和再補(bǔ)繳就行,也不涉及到這部分稅的罰款滯納金吧…… 
謝謝老師

月月老師 解答

2019-01-16 12:12

你好,是要有罰款的。

允暢 追問

2019-01-16 13:34

老師好,請(qǐng)問, 
是所有計(jì)入公司“福利費(fèi)”類  的專用發(fā)票,如果認(rèn)證抵扣了,都要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎? 
我的福利費(fèi)發(fā)票中,有大超市開的食品和日用品之類; 
還有一種, 是 公司給部分員工租的公寓,物業(yè)公司給開的租賃費(fèi)(租金)的專票,這也計(jì)入了管理費(fèi)用——福利費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也要轉(zhuǎn)出嗎? 
 
謝謝老師

月月老師 解答

2019-01-16 13:39

你好,你了解一下。購(gòu)入的貨物用于企業(yè)內(nèi)部。比如企業(yè)將購(gòu)進(jìn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、用于免稅項(xiàng)目、用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)時(shí),貨物沒有增值,且用于企業(yè)內(nèi)部,應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià),也不需要考慮其價(jià)格變動(dòng),因此,當(dāng)貨物改變用途,其進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣時(shí),只需要作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

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您好!分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好,是的
2016-12-08 10:52:45
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2017-10-11 12:29:25
你好,如果沒報(bào)稅,是可以改賬的,是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2019-01-15 17:45:10
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06
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