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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 18:10

你好   是的 一般待辦事項(xiàng)里面會(huì)提示 你已經(jīng)申報(bào)完了的話 就應(yīng)該完成申報(bào)了 或者你不放心 可以去看看你的稅種核定書 里面有稅種和申報(bào)期的  避免有漏報(bào)

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你好 是的 一般待辦事項(xiàng)里面會(huì)提示 你已經(jīng)申報(bào)完了的話 就應(yīng)該完成申報(bào)了 或者你不放心 可以去看看你的稅種核定書 里面有稅種和申報(bào)期的 避免有漏報(bào)
2019-01-15 18:10:34
一般納稅人網(wǎng)上報(bào)稅清卡流程: (一)抄稅。  1、插IC卡(防偽開票讀卡器)——防偽開票系統(tǒng)——報(bào)稅處理——抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號(hào))。 2、插IC卡(易稅門戶讀卡器)——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟一:抄稅處理——確定——(顯示成功后)——確定(可以點(diǎn)擊抄報(bào)查詢是否已經(jīng)抄稅成功)。 注意:要等資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表出來,并且確認(rèn)增值稅報(bào)表沒有錯(cuò)誤之后才可以進(jìn)行報(bào)稅?!? (二)報(bào)稅及完稅 1、企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——納稅申報(bào)——申報(bào)主界面——點(diǎn)擊生成申報(bào)盤——選擇某個(gè)硬盤→保存→確定→退出 2、①進(jìn)入廣東省國家稅務(wù)局——用戶名(國稅稅號(hào))、密碼:eg:123456——登錄——輸入驗(yàn)證碼——登錄——申報(bào)征收——進(jìn)入申報(bào)——瀏覽——點(diǎn)擊硬盤中本期的申報(bào)文件夾,先選擇帶白色的文件——上傳——再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書的壓縮文件)上傳——確定。 ②申報(bào)征收——網(wǎng)上繳稅——清繳稅款——確定。   3、報(bào)稅成功后,在申報(bào)主界面直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,本期申報(bào)工作全部結(jié)束,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下個(gè)所屬期(有錯(cuò)誤:撤銷申報(bào)→點(diǎn)擊中間刪除全部報(bào)表) (三)清卡。 插IC卡(易稅門戶讀卡器)密碼:eg:123456——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟三:清卡——確定——確定(可以點(diǎn)擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)
2019-05-07 11:14:10
你好,業(yè)務(wù)不多的話最好申請小規(guī)模納稅人
2018-04-17 12:45:08
一般納稅人在征期內(nèi)進(jìn)行申報(bào),申報(bào)具體流程為: (一)抄報(bào)稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報(bào)或辦稅廳抄報(bào),向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。 (二)納稅申報(bào):納稅人登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。 (三)清零解鎖:申報(bào)成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。 提示:一般納稅人無稅控設(shè)備的只需進(jìn)行第二步申報(bào)操作,無需進(jìn)行第一和第三步操作。 2、增值稅一般納稅人申報(bào)表及其附列資料填寫步驟 增值稅一般納稅人申報(bào)比較復(fù)雜,其中增值稅主表、附表一銷項(xiàng)、附表二進(jìn)項(xiàng)、附表四抵減、附表五不動(dòng)產(chǎn)抵扣、固定資產(chǎn)抵扣、本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表都是必填表,不管有無數(shù)據(jù),都要點(diǎn)擊打開相應(yīng)報(bào)表填寫保存。 請按照填寫順序進(jìn)行填寫。 步驟一、 填寫附表(一):銷售收入情況。部分欄次對(duì)純貨物勞務(wù)類納稅人開放;部分欄次對(duì)純服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)類納稅人開放;兼營納稅人相關(guān)行次都會(huì)放開。第11、12列的數(shù)據(jù)與附表三差額征稅會(huì)勾稽。差額征稅啟用白名單管理,如果沒有向主管稅務(wù)所報(bào)送過,將無法填寫差額征稅欄次。 有差額扣除的,請?zhí)顚懜奖?三):服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)此表無法直接填寫,點(diǎn)擊附表一12列服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,會(huì)彈出填寫框,在此框中填寫數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)帶到附表三中相應(yīng)的行次。如果沒有差額征稅,納稅人不應(yīng)點(diǎn)擊12欄,否則打開后無法關(guān)閉填寫框,只能點(diǎn)擊左上角退出此申報(bào)表。 步驟二、 填寫附表二:本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)。 請注意:增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣,這里的當(dāng)月指所屬期。 第二行請按照認(rèn)證或勾選的月匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書納稅人如實(shí)填寫,會(huì)在申報(bào)比對(duì)時(shí)與海關(guān)稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票這欄反映企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),此欄是灰色的,數(shù)據(jù)來源于《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)》合計(jì)數(shù)。需要注意:當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品那行稅額為空時(shí),附表二是保存不過的,灰色項(xiàng)無法手工填寫,需要點(diǎn)擊左上角“補(bǔ)零”按鈕,即可通過保存。 代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報(bào)是有控制的,不應(yīng)填寫此行的單位填寫完保存時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),顯示為紅色字體,另外現(xiàn)在還增加了數(shù)據(jù)比對(duì),預(yù)繳有錯(cuò)的也會(huì)報(bào)錯(cuò),鼠標(biāo)放在紅色字體附近會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤具體提示。 網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第14-23欄次增加監(jiān)控要大于等于零,不允
2021-06-10 19:12:49
1、納稅人在上個(gè)月開具的所有增值稅專用發(fā)票是不是全部進(jìn)行抄稅、報(bào)稅;否則可能造成存根聯(lián)漏采集; 2、如果納稅人在月中更換金稅卡,要注意更換之前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報(bào)稅成功,不然要將沒有抄報(bào)稅成功的發(fā)票的存根聯(lián)或記賬聯(lián)帶到辦稅服窗口,進(jìn)行非常規(guī)報(bào)稅并補(bǔ)錄存根聯(lián); 3、納稅人在報(bào)稅后申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)比對(duì)不符,不要隨便調(diào)整申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),應(yīng)該及時(shí)查明原因,進(jìn)行處理。
2019-10-11 09:06:15
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