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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-15 23:41

你好! 
怎么沒交呢?

may 追問

2019-01-15 23:44

進項大于銷項,所以沒交

may 追問

2019-01-15 23:45

年末是不是要寫稅金結(jié)轉(zhuǎn),還是不用

蔣飛老師 解答

2019-01-15 23:46

需要做分錄: 
借:應交稅費-未交增值稅 
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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相關問題討論
你好! 怎么沒交呢?
2019-01-15 23:41:33
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 三、下月交稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-07-14 20:53:02
借銷項,貸進項,差額計入未交增值稅科目
2018-10-16 07:09:52
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-08-09 15:38:12
納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅會計分錄一般是指企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額到應交增值稅中,這種情況一般出現(xiàn)在公司的結(jié)賬時,企業(yè)應付賬款的同時,把可以優(yōu)先用于繳納增值稅的銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)并做好相關核算。具體的會計處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27
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