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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 08:48

你好,是的,是這樣的

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 08:25

老師,紅字憑證都附什么原始憑證

鄒老師 解答

2019-01-17 08:27

你好,就是紅字發(fā)票記賬聯(lián),如果 是退貨,還需要附上退貨單

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 08:29

那紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和銷售聯(lián)呢

鄒老師 解答

2019-01-17 08:33

你好,這個(gè)是需要給到購(gòu)買方作為原始憑證的

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 08:34

購(gòu)貨方?jīng)]有認(rèn)證

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 08:35

雖然跨月,但是他沒認(rèn)證,是稅號(hào)錯(cuò)了,我又重新給他開了個(gè)一模一樣的

鄒老師 解答

2019-01-17 08:35

你好,那就把負(fù)數(shù)發(fā)票所有聯(lián)次(3聯(lián)一起)作為負(fù)數(shù)分錄的附件

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 08:36

那購(gòu)貨方退給我稅號(hào)錯(cuò)的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)還有紅字信息表也附后面嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 08:37

你好,是的,這些一起作為負(fù)數(shù)分錄的附件

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:34

老師是紅字信息表審核下載,然后導(dǎo)入開具嗎

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:37

老師為什么出現(xiàn)8張呢,明明是四張呀,哪個(gè)是真正的編號(hào)呀

鄒老師 解答

2019-01-17 10:39

你好,這個(gè)是錄入通知單號(hào)碼開具的 
你需要看哪個(gè)是稅局反饋的審批信息

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:40

老師是點(diǎn)增值稅專票紅字信息表審核下載到桌面然后導(dǎo)入開具嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 10:41

你好,紅字發(fā)票開具,錄入通知單號(hào)碼,然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:41

還是說(shuō)點(diǎn)增值稅紅字信息表導(dǎo)出

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:42

我想直接導(dǎo)入開

鄒老師 解答

2019-01-17 10:42

你好,紅字發(fā)票開具——錄入通知單號(hào)碼,然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:42

通知單號(hào)碼是審核后的號(hào)碼嗎

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:46

提示只能導(dǎo)入開具

鄒老師 解答

2019-01-17 10:47

你好,是審核后的號(hào)碼 
如果你當(dāng)?shù)刂荒苁菍?dǎo)入,那你 可以導(dǎo)入信息表,然后開具發(fā)票就是了

不吃螺螄粉 追問

2019-01-17 10:51

導(dǎo)入的話,地址電話沒顯示,自己手輸嗎,還是直接打

鄒老師 解答

2019-01-17 10:52

你好,導(dǎo)入與之前正數(shù)發(fā)票信息是完全一致才是啊 ,只是金額是負(fù)數(shù)而已

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你好,是的,是這樣的
2019-01-16 08:48:57
你好!是的用新發(fā)票打印
2019-03-06 11:56:06
同學(xué)你好 你是購(gòu)買方還是開票方
2022-03-17 09:33:00
您好 紅字發(fā)票需要打印出來(lái) 用空白發(fā)票打 什么原因要開具紅字發(fā)票
2019-09-10 19:21:43
你好同學(xué),開紅字發(fā)票的話,他也是要占一個(gè)嗯,發(fā)票的號(hào)碼的就相當(dāng)于一張空白的發(fā)票,你要給他打上紅字。
2022-03-21 10:27:40
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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