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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-17 09:23

同學(xué)你好,可以做賬在1月份

汀蘭若芷 追問

2019-01-17 09:26

老師就是正常入賬做嗎?

彩麗老師 解答

2019-01-17 09:28

跨年的費(fèi)用發(fā)票,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

汀蘭若芷 追問

2019-01-17 09:29

老師這個(gè)是別人提問的和我的問題一樣,然后別人的回答:”如果可以反結(jié)賬,就反結(jié)賬,把費(fèi)用計(jì)入到18年的賬里;如果不能反結(jié)賬了,費(fèi)用做到19年的賬里,如果您執(zhí)行小準(zhǔn)則,可以計(jì)入19年的費(fèi)用科目,但是雖然賬上計(jì)入19年了,但是不能在19年的企業(yè)所得稅前扣除,需要做專項(xiàng)申報(bào)在18年的所得稅前扣除 
如果您執(zhí)行的不是小準(zhǔn)則,費(fèi)用金額小的也可以參照小準(zhǔn)則的做法;如果費(fèi)用較大的,通過 以前年度損益調(diào)整,修改18年的財(cái)務(wù)報(bào)表”, 
我感覺好復(fù)雜呢

汀蘭若芷 追問

2019-01-17 09:31

老師那像你說的這個(gè)做法:“跨年的費(fèi)用發(fā)票,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤”,具體分錄我該咋寫?求,我不明白呢

彩麗老師 解答

2019-01-17 09:31

如果2018年的帳還沒有做年結(jié)賬,最好是做在2018年賬里

汀蘭若芷 追問

2019-01-17 09:35

老師已經(jīng)報(bào)稅了,報(bào)表都已經(jīng)上報(bào)了

彩麗老師 解答

2019-01-17 10:00

那就做在2019年,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

汀蘭若芷 追問

2019-01-17 15:41

老師您能說一下具體分錄嗎?我是新手,請(qǐng)指導(dǎo)

彩麗老師 解答

2019-01-17 15:52

借:以前年度損益調(diào)整   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 
借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

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2017-02-12 23:31:10
只將本公司部分計(jì)入費(fèi)用。
2018-06-05 10:07:09
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