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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-17 10:44

你好 和正常一樣做分錄 看下老師給你發(fā)的圖片

475645797 追問

2019-01-17 11:06

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-01-17 11:07

不客氣 祝工作順利

上傳圖片 ?
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您好:計提時姐借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
你好 和正常一樣做分錄 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-01-17 10:44:37
你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30
社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個人部分,可以用其他應(yīng)收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
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