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kitty
于2019-01-17 16:07 發(fā)布 ??1221次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-17 16:09
你好,不可以的,要按照受益期攤銷
kitty 追問(wèn)
2019-01-17 16:10
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小惑老師 解答
2019-01-17 16:11
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借;研發(fā)費(fèi)用-房租 貸;預(yù)付賬款
2019-01-17 16:19
老師,是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是研發(fā)支出
2019-01-17 16:20
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出你們是這樣設(shè)置的嗎
2019-01-17 16:22
我是今年才按高新企業(yè)來(lái)核算的,所以設(shè)置上一定得問(wèn)清楚我才開(kāi)始記
2019-01-17 16:24
那高新的科目就是按照我寫的這個(gè)科目這樣設(shè)置就可以了
2019-01-17 16:26
因?yàn)槭墙衲瓴湃〉玫陌l(fā)票,包含了18年一個(gè)月的,您看全部的分錄怎么做?
2019-01-17 16:28
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借;研發(fā)費(fèi)用-房租(第一期) 貸;預(yù)付賬款 第二期 :借;研發(fā)費(fèi)用-房租 貸;預(yù)付賬款 這樣再繼續(xù)后面4個(gè)月進(jìn)行攤銷就可以了,您看明白了嗎
2019-01-17 16:33
您看下,發(fā)票是今年取得,但是是18年11.30開(kāi)始的,發(fā)票是今年取得的,也是這樣做嗎?
2019-01-17 16:35
那你在12月開(kāi)始攤銷就可以了
2019-01-17 16:45
老師,現(xiàn)在已經(jīng)是一月份了
2019-01-17 16:56
你12月份沒(méi)有攤銷的話在一月份計(jì)提兩個(gè)月的
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 16611 個(gè)
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2019-01-17 16:10
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2019-01-17 16:56