
小規(guī)模納稅人,因進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,在實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí),內(nèi)賬要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅嗎?
答: 你好! 可以體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅的
小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣,應(yīng)交增值稅是不是銷售額*3%,還是增值的那部分*3%,費(fèi)用可以抵扣嗎?
答: 應(yīng)交增值稅額是不含稅銷售額*3%,比如你開給客戶發(fā)票的總金額是100,那你的不含稅金額是100/1.03,應(yīng)納增值稅稅額是100/1.03*0.03。你說(shuō)的增值的那部分*3%,費(fèi)用可以抵扣嗎?是什么意思?請(qǐng)說(shuō)明白
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,銷項(xiàng)稅是小規(guī)模應(yīng)交的稅費(fèi)嗎,銷售行業(yè)每月要想不交銳,銷項(xiàng)發(fā)票控制在多少以內(nèi)
答: 你好,每月銷售不超過15萬(wàn)


狼獨(dú)花 追問
2019-01-17 22:15
蔣飛老師 解答
2019-01-17 22:16
狼獨(dú)花 追問
2019-01-17 22:18
蔣飛老師 解答
2019-01-17 22:20