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欣然麻麻
于2019-01-18 10:10 發(fā)布 ??558次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-01-18 10:11
你好,進(jìn)行年結(jié)沒有啊
欣然麻麻 追問
2019-01-18 10:13
可能沒有,不會!我就是做基礎(chǔ)的入賬,其他的都是我們公司的會計做!
王晶老師 解答
2019-01-18 10:14
那你讓會計檢查一下賬務(wù),沒有問題就進(jìn)行年結(jié)
2019-01-18 10:15
好的,謝謝!
呃呃,不用客氣的了
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用友軟件18年銀行存款還有費用,為什么19年看不到金額?是哪一步驟沒做嗎?
答: 你好,進(jìn)行年結(jié)沒有啊
用友軟件的銀行存款余額在哪里看
答: 你好,可以在日記賬里面看
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛接了個公司,從2019年開始用財務(wù)軟件建賬,把銀行存款18年12月底的作為19年的期初數(shù),余額怎么不平?為什么?還要錄什么?
答: 同學(xué)。如果是全部按之前期末數(shù)據(jù)錄入,不會不平的。你檢查一下是否隸掉或者錄錯了
老師,18年已經(jīng)匯算清繳了,稅款也補交了,但是18年的銀行賬之前會計沒有做,現(xiàn)在這個18年的銀行費用能做到19年不?。還是18.12.31的銀行余額一筆結(jié)轉(zhuǎn)飯19年?
討論
18年沒有做賬都是0申報,用友軟件新建19年賬怎么發(fā)生額及余額表數(shù)據(jù)都是0
用友軟件中,發(fā)現(xiàn)去年12月本年利潤有部分金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。19年末余額已結(jié)轉(zhuǎn)到新年。更改后,19年12月反結(jié)賬后,如何把最新數(shù)據(jù)科目余額同步到2020年初。2020年初的科目余額還是錯的。請問如何更改,請寫明詳細(xì)步驟
應(yīng)付賬款中有一個轉(zhuǎn)賬里怎么做的用用友財務(wù)軟件操作步驟是什么呢?
老師,我用的做賬軟件是用友T3如果我現(xiàn)在在19年12月里再加一筆銀行存款額的分錄,會影響2020年的賬嗎?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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2019-01-18 10:13
王晶老師 解答
2019-01-18 10:14
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2019-01-18 10:15
王晶老師 解答
2019-01-18 10:15