老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

匯算清繳時(shí),如果調(diào)增利潤(rùn)補(bǔ)繳所得稅了,賬上應(yīng)該怎么做,做到19年的賬嗎
答: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款
匯算清繳時(shí),如果調(diào)增利潤(rùn)補(bǔ)繳所得稅了,賬上應(yīng)該怎么做,做到19年的賬嗎
答: 按你們實(shí)際交所得稅做賬就可以計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我需要調(diào)整去年的所得稅匯算清繳報(bào)表,調(diào)增收入和利潤(rùn),補(bǔ)繳所得稅,請(qǐng)問(wèn)去年的會(huì)計(jì)報(bào)表怎么樣調(diào)整呢?
答: 你好!直接調(diào)整期末數(shù)就可以,要去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于去年的匯算清繳,應(yīng)退未退的所得稅 和補(bǔ)交的匯算清繳所得稅,要算在今年,當(dāng)月利潤(rùn)表的中所得稅欄目嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)補(bǔ)繳所得稅,那么對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)需要做分錄嗎?
老師:匯算清繳補(bǔ)的所得稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅
利潤(rùn)表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅,在今年的匯算清繳中,這個(gè)繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)


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2019-01-20 10:58
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