
未付款的費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)在會(huì)計(jì)這里還是在出納那里?如果在出納那里,會(huì)計(jì)會(huì)不知道應(yīng)付款有多少?如果在會(huì)計(jì)這里,出納又沒(méi)有付款憑證 ,該怎么辦?
答: 要是在年底這樣需要先給會(huì)計(jì)先入賬,沒(méi)有付款做其他應(yīng)付款就可以
老師,月末了出納積壓了大部分未報(bào)下來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷單,會(huì)計(jì)如果把單子收回來(lái)做應(yīng)付款,那出納憑什么單據(jù)付款呢?如果單據(jù)會(huì)計(jì)不收回來(lái)又該怎么做帳呢?
答: 你好,出納,會(huì)計(jì)會(huì)共用原始憑證的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,什么情況下用付款單,什么情況下用費(fèi)用報(bào)銷單?
答: 您好,一般支付月結(jié)貨款時(shí)用付款申請(qǐng)單,員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)用費(fèi)用報(bào)銷單。

