老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

小規(guī)模,去稅務(wù)局代開專票時(shí),已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅,那么申報(bào)時(shí)要不要再填寫附加稅申報(bào)表
答: 你好,你是要填寫的。
小規(guī)模,去稅務(wù)局代開專票時(shí),已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅,那么申報(bào)時(shí)要不要再填寫附加稅申報(bào)表
答: 你好,需要填寫附加稅申報(bào)表,但是稅局代開已經(jīng)繳納的附加稅計(jì)稅依據(jù)就按0填寫申報(bào)的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)代開專票,增值稅和附加已繳納,季度申報(bào)附加稅是否要填已繳的附加稅金額,還是就是零申報(bào)?
答: 如果當(dāng)月只有這個(gè)代開專票的附加稅的話,是零申報(bào)的。
小規(guī)模代開增值稅專票,應(yīng)該怎么申報(bào)附加稅,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了附加稅,我再申報(bào)不是又要交一次
小規(guī)模代開增值稅專票,應(yīng)該怎么申報(bào)附加稅,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了附加稅,再申報(bào)不是又要交一次
增值稅小規(guī)模納稅人,在稅局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)繳納了增值稅,這個(gè)季度申報(bào)附加稅的時(shí)候要怎么填寫?
老師,小規(guī)模代開的專票,取票時(shí)已經(jīng)付增值稅和附加稅了,請問報(bào)稅時(shí)已交的附加稅要不要在附加稅表上填?
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅及附加稅,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,填在哪


芳菲 追問
2019-01-21 12:28
芳菲 追問
2019-01-21 12:30
芳菲 追問
2019-01-21 12:31
月月老師 解答
2019-01-21 12:50
芳菲 追問
2019-01-21 12:53
月月老師 解答
2019-01-21 12:57