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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-22 07:18

你好,因發(fā)票未到,付款時借:預(yù)付賬款7000 貸:銀行存款7000,暫估入賬,借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,發(fā)票來了,紅字沖銷借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,重新做一張憑證,

夏日#天 追問

2019-01-22 07:22

重做的憑證應(yīng)該怎么做分錄呢?

夏日#天 追問

2019-01-22 07:23

同一筆合同可以做兩次預(yù)付款的嗎?

莊老師 解答

2019-01-22 07:23

借原材料,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額,貸預(yù)付賬款

夏日#天 追問

2019-01-22 07:25

同一筆合同,付尾款的時候還是可以做預(yù)付款嗎?

夏日#天 追問

2019-01-22 07:28

我們是小規(guī)模納稅人,不做進項稅的話是不是直接都進預(yù)付就好了?

夏日#天 追問

2019-01-22 07:35

老師?

莊老師 解答

2019-01-22 08:12

你好,發(fā)票未來,全部當預(yù)付賬款,你看看是不是這個道理

莊老師 解答

2019-01-22 08:13

而且實務(wù)中這樣賬務(wù)處理比較清楚一點

夏日#天 追問

2019-01-22 08:24

好的,謝謝老師

莊老師 解答

2019-01-22 08:46

應(yīng)該的,祝你學習進步,給個五星

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你好,因發(fā)票未到,付款時借:預(yù)付賬款7000 貸:銀行存款7000,暫估入賬,借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,發(fā)票來了,紅字沖銷借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,重新做一張憑證,
2019-01-22 07:18:58
你好,收到材料入庫,發(fā)票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時,先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-06-15 21:15:25
您好,您這樣做是正確的
2019-11-15 10:54:02
您好!你這樣做的,收到發(fā)票直接貼到第一個分錄的憑證上
2017-04-20 17:21:37
借:預(yù)付賬款1 貸:銀行存款1 借:相關(guān)費用 貸:預(yù)付賬款1 銀行存款1
2020-05-13 16:55:22
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