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學習
于2019-01-22 14:07 發(fā)布 ??1797次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-22 14:08
你好 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
學習 追問
2019-01-22 14:19
這個預收款是不能轉(zhuǎn)入成本的吧?
鄒老師 解答
2019-01-22 14:21
你好,預收賬款是專為收入 預付賬款才可能專為成本的
2019-01-22 14:23
明白。如果不是制造企業(yè) 是不是確認收入對應結轉(zhuǎn)成本的對吧
2019-01-22 14:24
你好,確認收入就需要結轉(zhuǎn)相應成本 與所在行業(yè)沒有關系的
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想要將預收、預付款轉(zhuǎn)入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
暫估成本,我該怎么做分錄?之前是借預付,貸銀行。借成本,貸預付。
答: 借xx成本 貸應付賬款-暫估款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶月初的預付款,月中分批出貨后怎么做分錄?
答: 借:預收賬款,貸:營業(yè)收入,應交稅費
做預付款的,請問怎么做分錄
討論
臨時板房預付款怎么做分錄
老師預付款怎么做分錄
要付款8萬,預付了4萬,該如何做分錄呢
老師:6月份時有筆預付款我做成了應付款,這月對方把這筆預付款退還我了,請問怎樣做分錄?謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624637 個
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2019-01-22 14:19
鄒老師 解答
2019-01-22 14:21
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2019-01-22 14:23
鄒老師 解答
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