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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-23 09:25

借:其他應(yīng)收款-代墊 
貸:銀行存款

糖果妹 追問

2019-01-23 09:27

不需要分開做賬嗎,自己公司承擔(dān)的呢?

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:28

需要分開核算的了

糖果妹 追問

2019-01-23 09:29

具體分錄怎么做好點(diǎn)呢

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:32

分錄寫給您了上邊

糖果妹 追問

2019-01-23 09:41

借:在建工程報(bào)建費(fèi) 
借:應(yīng)付賬款Xx公司 
貸:銀行存款

糖果妹 追問

2019-01-23 09:41

這樣對嗎,我們代墊費(fèi)用從他的款扣

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:44

嗯,也行的這樣處理

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相關(guān)問題討論
借:其他應(yīng)收款-代墊 貸:銀行存款
2019-01-23 09:25:26
您好,解:在建工程-報(bào)建費(fèi) 其他應(yīng)收款-代X墊付 貸:銀行存款
2019-01-23 10:07:55
您好,收到管理費(fèi)用,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。給發(fā)包公司開發(fā)票時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-11-25 10:59:18
同學(xué),這樣操作是可以的,只要按照真實(shí)交易原則繳納稅款就沒問題
2020-04-22 00:34:30
你好,根據(jù)是實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理 確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,分配利潤
2016-09-25 08:40:37
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