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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-23 10:00

你好,可以報銷入賬,但是跨年的費用需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

文望望_????_ 追問

2019-01-23 10:03

老師 可以告訴我  調(diào)整怎么做賬的么?

鄒老師 解答

2019-01-23 10:03

你好 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;庫存現(xiàn)金等科目

文望望_????_ 追問

2019-01-23 10:05

就是 以前發(fā)生的管理費用是200  就借:以前年度損益調(diào)整200 貸;庫存現(xiàn)金200   對么?

鄒老師 解答

2019-01-23 10:07

你好,是的,跨年的費用是這樣做分錄

文望望_????_ 追問

2019-01-23 10:09

如果是之前欠 的費用貸:其他應(yīng)收款  是不是也可以

鄒老師 解答

2019-01-23 10:13

你好,是之前已經(jīng)在其他應(yīng)收款掛賬,現(xiàn)在取得費用發(fā)票?

文望望_????_ 追問

2019-01-23 10:14

是的 老師?

鄒老師 解答

2019-01-23 10:15

你好,那是可以這樣處理的

文望望_????_ 追問

2019-01-23 10:19

好的   謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-23 10:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,可以報銷入賬,但是跨年的費用需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2019-01-23 10:00:15
寫一張報銷單附在憑證后面,分錄 借管理費用----福利費 貸現(xiàn)金
2016-01-04 21:55:43
您好!沒有發(fā)票不能入賬,建議您讓員工找點別的發(fā)票來沖抵算了。
2016-06-16 15:12:04
你好,具體是發(fā)生的什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2018-11-13 14:03:18
這個就只能按你這個其他發(fā)票內(nèi)容做賬
2020-05-21 10:27:10
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