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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-24 09:51

遞延收益2000-1500就是那個(gè)500了

翟英 追問

2019-01-24 11:05

不是賬面價(jià)嗎,為什么賬面價(jià)等于計(jì)稅價(jià)

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遞延收益2000-1500就是那個(gè)500了
2019-01-24 09:51:36
根據(jù)利潤總額調(diào)增調(diào)減的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-27 10:04:53
你好,負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn),在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上。反之調(diào)減,你理解的正確。
2019-10-15 17:20:33
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
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