
1、法人股東墊資付各項固定資產(chǎn)或費用,記入其他應(yīng)付款,附件資料是否必須取得證明是這個股東付款的相關(guān)憑據(jù),還是只需要發(fā)票即可?2.A股東名下的其他應(yīng)付款,A股東同意后,可否轉(zhuǎn)為A.B.C等股東的實收資本,如果可以,需要什么材料做憑證支持?
答: 1.需要股東的付款證明的,也需要發(fā)票 2,轉(zhuǎn)a的可以,abc的是啥?好幾個股東嗎?不合理吧?要么你單位還錢給a,讓a私下借給bc就是了
1、老師你好,我們剛成立的公司老板購買東西都是用他私人卡,沒有走公賬,現(xiàn)在公賬沒有錢。那我建賬的第一張憑證是不是寫,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款,還是說貸方直接計入實收資本。2、如果是計入其他應(yīng)付款,那公賬沒有錢的話,員工報銷該怎么寫分錄。3、我們老板現(xiàn)在購買了那么多東西,這個固定資產(chǎn)、原材料的價值等是不是看發(fā)票就可以了呢,還是需要請驗資機(jī)構(gòu)核定才能入其他應(yīng)付款科目呢。
答: 您好!計入其他應(yīng)付款。 報銷也是要找老板借才有錢。跟1是一樣的 有發(fā)票就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年借款購買固定資產(chǎn)2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動商品服務(wù)600錯選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600


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2019-01-24 09:42
郭老師 解答
2019-01-24 09:48
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2019-01-24 22:13
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2019-01-25 09:06