
公司吃年飯開(kāi)的發(fā)票,如何做帳呢,分錄如何寫(xiě)呢?
答: 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行
我們公司轉(zhuǎn)讓了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,是分期收款的,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是去年的十月份轉(zhuǎn)讓的,然后第一筆錢(qián)收到之后呢,一開(kāi)始先掛的預(yù)收,到年底的時(shí)候還是沒(méi)有開(kāi)票,就做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)我們是代帳公司給做的,但是我不知道那樣做正不正確,我就想問(wèn)一下老師就是這樣這種的話(huà)一般是怎么樣做才是正確的呢,就是轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款無(wú)票收入怎么樣做?或者是說(shuō),轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款,又不開(kāi)發(fā)票,這樣子怎么做帳呢?這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。 若沒(méi)開(kāi)票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 開(kāi)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!您幫我看下這種發(fā)票可以在外帳使用嗎?又該怎么做分錄。。謝謝
答: 您好!可以的,借xx費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等


曹 追問(wèn)
2019-01-24 12:31
maize老師 解答
2019-01-24 17:04