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送心意

果果老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-24 14:19

財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)。到月末直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了

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財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)。到月末直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了
2019-01-24 14:19:41
你好,利息收入是在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),
2019-08-23 17:51:11
你好,是這樣做分錄 收到利息時: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤 以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27
借本年利潤負(fù)數(shù)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-10-09 16:38:14
收入的利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用借方的負(fù)數(shù),再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2017-07-03 17:45:53
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