
明明結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,兩表還是不勾稽,差額正是損益調(diào)整數(shù)字,為什么啊。。。報表勾稽一定要平嗎??
答: 你好,有以前年度損益調(diào)整,那就·不會·對應(yīng)·了·,不對應(yīng)·是正?!さ摹?,不用調(diào)平,也調(diào)不平
用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整上年多計提的管理費用,分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 金蝶結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 結(jié)果報表中資產(chǎn)負債表 和 利潤表 勾稽有差額,差額就是 以前年度損益調(diào)整的差額,
答: 你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ,月末有余額需要當月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中嗎?調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系還會差這個數(shù)嗎?
答: 對。轉(zhuǎn)到未分配利潤中去。勾稽關(guān)系還差這個數(shù)

