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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-28 16:54

借:管理費用   280 
貸:銀行存款等   280 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)  280 
貸:管理費用   280 
借:管理費用 172.41 
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  27.59 
      貸:銀行存款等  200

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2019-01-28 16:54:10
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-01-28 16:47:35
你好 1、支付時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用/營業(yè)外收入 2、專票不要認證 3、申報表主表第23欄填寫
2019-07-01 05:54:48
借管理費用――辦公費,貸,銀行存款,然后借應交稅費――應交交增值稅,――減免稅額,借管理費用紅字
2019-04-02 16:25:25
您好,實務中可以簡化處理 直接全部入期間費用 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用(紅字)
2019-04-02 16:36:19
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