報(bào)廢小型客車殘值300元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
瘦瘦的眼睛
于2019-01-28 21:29 發(fā)布 ??1329次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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借:固定資產(chǎn)清理300
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出300
貸:固定資產(chǎn)清理300
2019-01-28 21:31:18

你好,沒有報(bào)廢收入是嗎?借固定資產(chǎn)清理300,累計(jì)折舊5700貸,固定資產(chǎn)6000
借營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理300。
2022-02-09 14:29:29

你好?
1、固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)分錄為:
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱
2、處置固定資產(chǎn)時(shí):
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3、若處置產(chǎn)生利得:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)
若處置實(shí)現(xiàn)損失:
借:營業(yè)外支出——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)
貸:固定資產(chǎn)清理
2022-05-12 13:40:40

報(bào)廢后收到的殘值 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2019-06-11 08:29:43

企業(yè)報(bào)廢一臺(tái)計(jì)算機(jī),殘料變賣300元會(huì)計(jì)分錄
2015-10-26 14:34:07
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