老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問
您好,入賬,匯算清繳調(diào)增處理 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師,我們構(gòu)建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費(fèi)用,這 問
同學(xué),你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時(shí)候 是不是 損益類的科目直 問
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時(shí)填寫從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問
退休這個(gè)人有工資嗎?如果是的話,填寫退休這個(gè)人的工資,這個(gè)監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。 答

應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目 最后怎么做平?
答: 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:交增值稅-未交增值稅?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理?
答: 一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個(gè)過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在增值稅科目里面,先把所有的科目轉(zhuǎn)進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 最后再把它轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅是吧?
答: 課程里是這樣的。實(shí)際中如果用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不需要做這個(gè)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方的轉(zhuǎn)出末交增值稅最后和誰抵平
年底的時(shí)候怎么把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目結(jié)平?
到年底,”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,這個(gè)科目,與哪個(gè)科目對平年底結(jié)平?
最后那兩個(gè)分錄不懂結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最后應(yīng)該是借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅怎么反了


憂憂 追問
2019-01-29 21:48
憂憂 追問
2019-01-29 21:54
佟老師 解答
2019-01-29 22:30