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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-30 14:55

填寫申報(bào)表,您就將當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫進(jìn)附表二,將開具的發(fā)票金額(或有未開票收入金額的話)填寫附表一 
月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

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報(bào)稅和做賬是一樣的,你做賬認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)還是直接填寫附表2就可以和你有銷項(xiàng)稅額是一樣填寫
2019-01-30 14:49:08
填寫申報(bào)表,您就將當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫進(jìn)附表二,將開具的發(fā)票金額(或有未開票收入金額的話)填寫附表一 月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-01-30 14:55:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-14 11:57:50
您好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,他們倆的差額就計(jì)入轉(zhuǎn)出一個(gè)凳子。
2022-11-14 10:46:20
您好,是可以的,是可以的,剩下20作為應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022-02-16 23:11:23
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