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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-30 20:26

你之前咋暫估的,你可以說下嗎?

L 追問

2019-01-30 20:30

原來是,借  庫存商品,暫估入庫 
       貸  應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估 
 
借  主營業(yè)務(wù)陳本 
貸   庫存商品

maize老師 解答

2019-01-30 20:31

那現(xiàn)在就做借庫存商品 暫估負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做就可以

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你之前咋暫估的,你可以說下嗎?
2019-01-30 20:26:47
沒有發(fā)票你正常做入庫,匯算清繳調(diào)增 借庫存商品貸銀存
2019-08-19 15:26:38
您好,一般是要開發(fā)票,確認(rèn)收入,交增值稅的。
2017-04-12 21:17:16
您好,把這個(gè)發(fā)票開紅字,沖銷掉
2020-04-03 17:55:06
往來款是不可以一直掛著的,應(yīng)該盡快清理掉,否則稅務(wù)局如果查賬會(huì)認(rèn)為你利用往來款來轉(zhuǎn)移收入,少交稅
2018-11-21 10:11:16
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