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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-01-31 10:51

你好,收到款時入其他應付款,打到對方戶時借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入-管理費 貸:應交稅金 銀行存款

利軍 追問

2019-01-31 11:02

老師內(nèi)帳資產(chǎn)負債表不平衡可以嗎?

利軍 追問

2019-01-31 11:06

老師那我們之前墊付的標書費和預算得直接計入其他應收款可以嗎?

利軍 追問

2019-01-31 11:08

假如:收到30萬工程款~~借~銀行存款30  貸其他應收款273000  貸主營業(yè)務收入24000 貸其他應收款3000 
稅費交過之后再做分錄可以嗎?

王瑞老師 解答

2019-01-31 11:20

內(nèi)賬也需要平衡的,可以入其他應收款科目

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