小規(guī)模建筑施工單位,主要業(yè)務(wù)收入是收取管理費(fèi)用,項(xiàng)目工程完工后,款項(xiàng)打到我們公司公戶,然后再轉(zhuǎn)入銀行卡,扣除管理費(fèi)用和稅金后,所有款都打到對(duì)方賬戶,做帳時(shí)該如何做分錄,有一部分錢還要給總公司,內(nèi)帳
利軍
于2019-01-31 10:46 發(fā)布 ??736次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-01-31 10:51
你好,收到款時(shí)入其他應(yīng)付款,打到對(duì)方戶時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金 銀行存款
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你好,收到款時(shí)入其他應(yīng)付款,打到對(duì)方戶時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金 銀行存款
2019-01-31 10:51:26

開(kāi)發(fā)票收到款
借:應(yīng)收賬款
貸:營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~增值~銷
付給掛靠方
借:營(yíng)業(yè)成本
貸:應(yīng)付賬款等
墊付款時(shí)
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
扣
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)收款
2019-01-30 13:41:27

你好,如果是內(nèi)賬把你們收的管理費(fèi)計(jì)入收入,剩余的記錄其他應(yīng)付款就可以了。
2019-01-29 08:01:46

那就代收代付后的差額就是你們的管理費(fèi)用 也就是你們的主因業(yè)務(wù)收入
2019-01-28 16:29:43

你好,收到借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入(扣的管理費(fèi)),投標(biāo)費(fèi)和預(yù)算費(fèi)用計(jì)入,其他應(yīng)收款(我說(shuō)的內(nèi)部帳)
2019-01-29 11:05:42
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