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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-01 08:07

你好,少扣的在下月扣回,差額計入借其他應收款

歲月靜好 追問

2019-02-01 08:33

老師,個人的部分不是記到其他應付嗎?差額要記到其他應收嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-01 08:34

你好,其他應付款和其他應收款這兩個科目都可以,用其中一個就好,如果你是用其他應付款的那也是一樣的

歲月靜好 追問

2019-02-01 08:42

老師,那少扣的部分只想本月處理的話可以處理嗎?

徐阿富老師 解答

2019-02-01 08:56

你好,你的意思不再收回?那就借營業(yè)外支出  貸其他應付款或其他應收款

歲月靜好 追問

2019-02-01 10:34

如果當月收回怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-02-01 14:38

你好,不好意思,剛下高速。當月收回點,你付款時可以先做其他應收款或其他應付款借方,收回做貸方。

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相關問題討論
你好,少扣的在下月扣回,差額計入借其他應收款
2019-02-01 08:07:47
您好 什么原因造成的扣款差額 大概差多少
2019-02-26 15:21:40
您好 請問什么原因造成的扣款差額 大概差多少
2019-02-26 15:23:55
你好,如果是少扣,下月補扣,如果多扣,下月返還就好
2019-02-26 15:22:32
按銀行公積金扣款額與每月工資表中公積金數(shù)差額進行賬務調整
2019-02-26 15:24:26
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