18年12月份所屬期,金稅盤做了兩個會計分錄,但12月所屬期沒有增值稅額報,所以沒有在增值稅申報主表里填減免480元的稅控盤金額,2019年1月所屬期有增值稅額,我在1月份增值稅報表里填了480元減免稅額,請問我在1月所屬期做賬時,稅控盤減免稅款480元,還用做會計分錄嗎?我12月份所屬期做的兩個分錄如下:1.借,管理費用-辦公費480,貸,庫存現(xiàn)金480;2.借,應交稅費-應交增值稅-減免稅款480;借,管理費用-辦公費,紅字480,這是12月做的兩個分錄,我1月份抵減過這480元還用做會計分錄嗎?若需要做分錄,該如何做啊
白雪
于2019-02-01 10:26 發(fā)布 ??942次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-02-01 10:31
你后面這個不用做,之前做就可以
相關問題討論

是的,是這樣賬務處理的
2019-10-11 08:42:02

借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37

第一筆分錄正確。
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
2019-10-10 09:40:42

你好!借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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白雪 追問
2019-02-01 10:34
maize老師 解答
2019-02-01 10:39
白雪 追問
2019-02-01 10:41