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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-02-02 07:54

你需要做繳納分錄,1月份做繳納

誠才 追問

2019-02-02 08:09

是借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸:所得稅費(fèi)22嗎 這筆要不做的話,會有什么變化,是資產(chǎn)負(fù)債表也不會平嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-02 08:26

繳納不是從銀行出錢嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

誠才 追問

2019-02-02 08:29

是的

答疑郭老師 解答

2019-02-02 08:36

那就不要做你的那個,你沒發(fā)現(xiàn)你做的分錄是紅沖計(jì)提的

誠才 追問

2019-02-02 08:49

老師那你怎么做呢,我們是反結(jié)賬了,因?yàn)槭窍葓?bào)的稅后做的賬

答疑郭老師 解答

2019-02-02 08:59

不懂你什么意思,

誠才 追問

2019-02-02 09:01

老師過一會給你拍個利潤表相

誠才 追問

2019-02-02 11:32

謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-02-02 11:37

你的利潤表我沒有看到的

答疑郭老師 解答

2019-02-02 11:37

再 重新發(fā)一次試試

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你需要做繳納分錄,1月份做繳納
2019-02-02 07:54:49
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
2016-10-13 09:47:04
你好,是的,你說的很對的,學(xué)員
2022-01-10 09:54:35
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,是到每年年末最后一筆分錄的。
2018-10-11 15:02:45
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