專管員說12月份有筆進(jìn)項涉及虛開叫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個怎么處理?報表怎么填?
嗯
于2019-02-03 10:14 發(fā)布 ??774次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-02-03 10:28
你好!
做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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你好!
做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-02-03 10:28:43

這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16

對于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理:
1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
3.抵扣進(jìn)項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-09-01 10:40:11

應(yīng)當(dāng)如實寫。
寫明業(yè)務(wù)是與誰聯(lián)系的,如何聯(lián)系上的,是否簽訂有合同,貨物是誰提供的,運(yùn)輸方式,運(yùn)費由誰出,款項匯給誰,是否有真實的貨物交易,貨物是否入庫,是否已銷售或生產(chǎn)耗用等等。
2021-12-25 15:32:05
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蔣飛老師 解答
2019-02-03 10:30
嗯 追問
2019-02-03 10:30
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2019-02-03 10:31
嗯 追問
2019-02-03 10:42
蔣飛老師 解答
2019-02-03 10:46