
公司過年購買大米,面,油給員工的福利,那么發(fā)票拿到后分錄是應付職工薪酬-福利費貸銀行存款發(fā)放后借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費對不
答: 你好! 對的!
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、企業(yè)節(jié)日發(fā)放福利時,我看到實操里面借記應付職工薪酬—福利費,貸記銀行存款減少。 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——職工福利 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 能不能直接 借:管理費用 貸:銀行存款
答: 你好,個人建議是先計提,然后支付
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?
老師,過年,老板給員工買衣服, 借:管理費用--福利費, 貸:應付職工薪酬---福利費, 再做,借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀存那應付職工薪酬--福利費,要放入工資表里,交個稅嗎?
員工退回過節(jié)福利費,用應付職工薪酬過度的話分錄是不是應該借:銀行存款 貸:應付職工薪酬職工福利 借:應付職工薪酬職工福利 貸:費用福利費
給員工購買300多元的零食,是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款等。還是應該先計提借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款等

