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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-11 08:02

你好,收取時 
借:銀行存款 
貸:預收賬款 
退款時 
借:預收賬款 
貸:收入 
銀行存款 
應交稅費-增值稅

夢蝶 追問

2019-02-11 08:15

收取下季度培訓費3000,分月計收入,到第三個月時學生要求退出最后一個月學費。麻煩您幫我做下分錄謝謝

月月老師 解答

2019-02-11 08:43

你好,你什么時候開發(fā)票。

夢蝶 追問

2019-02-11 08:52

第一次繳費和培訓后開出發(fā)票兩種情況您都幫我解答一下好嗎?謝謝老師

月月老師 解答

2019-02-11 09:01

你好,繳費的時候就開發(fā)票了 
借:銀行存款 
貸:預收賬款 
應交稅金—應交增值稅 
分月再確認收入 
借:預收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
退款做 
借:預收賬款 
貸:銀行存款 
 
按月開發(fā)票 
借:銀行存款 
貸:預收賬款 
分月開發(fā)票 
借:預收賬款 
 貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應交稅金—應交增值稅 
 
退款 
借:預收賬款 
貸:銀行存款

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你好,收取時 借:銀行存款 貸:預收賬款 退款時 借:預收賬款 貸:收入 銀行存款 應交稅費-增值稅
2019-02-11 08:02:33
您好,收到錢, 借:銀行存款 貸:預收賬款 分月確認收入
2019-02-11 06:45:43
你好 培訓學校收的學生的書費 借:庫存現(xiàn)金等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——應交增值稅
2020-11-16 09:27:32
你好,培訓學校收取的培訓費 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-09-13 17:22:34
首先,你需要確定培訓費是否已經(jīng)收到。如果收到,你可以在原材料核算里記錄,如支出(人力資源類)-培訓費。如果還沒收到,可以在其他應收款類記賬,如收入(商業(yè)類)-培訓費。
2023-03-08 14:03:54
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