
對賬發(fā)現(xiàn)把2017年一個月的工資憑證做錯了,應(yīng)發(fā)工資57211.83,實發(fā)33597.16,扣的23614.67是社保金當(dāng)時應(yīng)做其他應(yīng)付款,當(dāng)時因漏附工資明細表,按銀行業(yè)務(wù)單把憑證做成 借 事業(yè)支出33597.16,貸 零余額賬戶用款額度33597.16,現(xiàn)在怎么更正呢?
答: 老師,是事業(yè)單位啊
請問這張明細表是其他應(yīng)付款在貸方嗎?
答: 是的,是這樣理解的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)處置損益表里面,可變現(xiàn)價值或交易價值這里,我收不回來了,就寫0對嗎?負債清償損益明細表里,其他應(yīng)付款,我清償金額,我不打算清償了,也寫0,可以嗎?剩余財產(chǎn)計算和分配明細表,第一行,資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格怎么計算?(麻煩那個樸老師不要再接手了,根本沒回答我的問題,還結(jié)束了問題)
答: 那個問題不是我結(jié)束了,我現(xiàn)在給你回答


壞壞丫果 追問
2019-02-11 10:41