
做賬時,采購辦公用品用現(xiàn)金結(jié)算,打印店打印費用用財政轉(zhuǎn)賬結(jié)算,做賬時,會計分錄是這樣寫嗎?借:經(jīng)費支出-辦公費:貸:現(xiàn)金,財政補助收入-預(yù)算撥款
答: 你好! 對的。
上年度用自有資金支付勞務(wù)費 借:經(jīng)費支出 貸:銀行存款 今年向財政申請撥回這筆錢 財務(wù)會計: 借 :銀行存款 貸:財政撥款收入 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 是這樣做嗎
答: 您好,您做的分錄很正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財務(wù)會計 借:費用,貸:其他應(yīng)收款預(yù)算會計 借:財政撥款支出 貸:財政撥款結(jié)余——累計結(jié)余(這筆是去年往來賬)這么做對嗎
答: 你好! 不涉及資金收付,預(yù)算會計不做分錄的

