
接了一家外帳,因為對方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢問公司人員說是前面也是從公賬付的押金,因為時間比較緊,我沒有時間去查他們的明細,所以就直接沖了其他應(yīng)收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細,發(fā)現(xiàn)壓根就沒有計入其他應(yīng)收款。應(yīng)該是沒有走公賬以其他形式付的款,會計沒有入賬,但是退押金走了公賬。現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務(wù)調(diào)整?
答: 收到押金時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 調(diào)整為入賬分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 未分配利潤
其他應(yīng)收款跨年怎樣記手工帳?
答: 您好!也是一樣的。直接掛在賬上就行了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
手工帳象三欄分類帳或明細帳,比如張美其他應(yīng)收款目錄是第1頁,李小其應(yīng)收款目錄是第2頁,那么如果張美其應(yīng)收款第1頁寫滿了怎么辦?
答: 您好,在背面寫,或者再添加一個活頁填寫。


對不起請原諒謝謝你我愛你 追問
2019-02-12 23:20
陳詩晗老師 解答
2019-02-12 23:22
陳詩晗老師 解答
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