
公司付給酒店:公戶3萬,股東私戶墊付16萬,現(xiàn)在開票過來18.8萬,其中2000元是股東開給別的公司了,要怎么做賬?酒店賬單過來是19萬
答: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 188000 其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 30000 其他應(yīng)付款- 160000
請問這張付款申請單為要付給酒店的費(fèi)用,是股東入住酒店產(chǎn)生的,請問怎么做賬
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款等
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由股東墊付酒店工人工資及材料費(fèi)怎么計(jì)分錄
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付賬款等科目 貸;其他應(yīng)付款


為了當(dāng)總監(jiān) 追問
2019-02-12 11:24
為了當(dāng)總監(jiān) 追問
2019-02-12 11:26
老劉 解答
2019-02-12 11:28
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2019-02-12 11:32
老劉 解答
2019-02-12 11:39
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2019-02-12 11:40
老劉 解答
2019-02-12 11:41