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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2019-02-12 11:24

借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 188000 
       其他應(yīng)收款    2000 
貸:銀行存款 30000 
   其他應(yīng)付款-    160000

為了當總監(jiān) 追問

2019-02-12 11:24

是讓酒店補齊發(fā)票還是怎么處理?可是酒店認為發(fā)票已經(jīng)我們給齊了,不愿意再額外補了

為了當總監(jiān) 追問

2019-02-12 11:26

嗯,可是其他應(yīng)收款2000怎么處理?直接現(xiàn)金收酒店嗎?

老劉 解答

2019-02-12 11:28

現(xiàn)金和銀行收到你公司都可以。

為了當總監(jiān) 追問

2019-02-12 11:32

年底出納回家了,公戶支付不了,股東自己墊付的,因墊付大額資金,我打算整筆從公戶歸還股東。

老劉 解答

2019-02-12 11:39

可以的,這都是日常的業(yè)務(wù)。

為了當總監(jiān) 追問

2019-02-12 11:40

1.  借:其他應(yīng)付款-股東 16萬 
     貸:銀行存款 16萬 
2.  借:庫存現(xiàn)金 2000 
     貸:其他應(yīng)收款-酒店     2000 
您看這樣做可以嗎

老劉 解答

2019-02-12 11:41

可以的。這樣其他應(yīng)收款戶和其他應(yīng)付款戶都平了

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借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 188000 其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 30000 其他應(yīng)付款- 160000
2019-02-12 11:24:45
你好,計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款等
2019-12-12 13:18:53
你好,不需要做賬務(wù)處理 是股東行為,不是公司行為
2017-08-23 10:36:55
借;應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付賬款等科目 貸;其他應(yīng)付款
2017-01-16 10:33:10
計提時:借勞務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 支付時:借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸其他應(yīng)付款-**股東
2018-12-27 14:57:36
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