老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

擔(dān)保公司,收取了擔(dān)保費,需要計提擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金,計提時,借:管理費用-未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金貸:未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金現(xiàn)在退回了擔(dān)保費,所以之前需要計提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金也需要退回來,退回時:借:未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金貸:管理費用-未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金現(xiàn)在系統(tǒng)檢測出來是錯誤的分錄
答: 退回時的分錄直接紅字沖銷就可以了
公司承擔(dān)的費用記到管理費用里了?另外這幾個分錄給分別解釋一下謝謝
答: 你好,公司承擔(dān)的費用是計入管理費用的,第一筆是計提工資的分錄,后面三筆是計提社保公積金及個稅的,直接把該付給工人的工資里扣出個人部分,實際工作中都是用其他應(yīng)收款來做個人部分的。這個分錄相對新手的話不是太好理解。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問給我們員工買社保全部都是公司承擔(dān),全做管理費用嗎?
答: 你交了保險,會有一張明細(xì)表,上面有公司承擔(dān)的部分,員工交的部分,公司承擔(dān)的全都計入管理費用就行了。

