
1月份申報(bào)了上年12月的增值稅錄入未開具發(fā)票有12萬 ,在1月份開出了這12萬,現(xiàn)在2月份了申報(bào)1月份增值稅可以在未開具發(fā)票那填負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,可以填寫負(fù)數(shù)申報(bào)的
12月的收入沒有開具發(fā)票,在1月份才開具的,那么12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候未開具的發(fā)票收入需要計(jì)入未開票收入嗎,在1月份開具了的話 1月份需要如何計(jì)入啊,這會不會重復(fù)了
答: 你好 1月沖減未開票收入 然后按開的發(fā)票來入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份普票,2月份跨月開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,,1月份還未申報(bào),申報(bào)表如何填寫呀
答: 你好。1月份正常申報(bào)

