
有應(yīng)收賬款零星尾數(shù)不付給我們公司了,這個(gè)我應(yīng)該怎么把它沖平?
答: 金額小 直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用好了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們公司有一個(gè)客戶結(jié)了貨款,但是還剩尾數(shù)-57元,尾數(shù)就不算了,現(xiàn)在就算結(jié)清了,那這個(gè)我想把它做平的話,需要怎么做呢
答: 你好 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款 57 可以做這個(gè)分錄


cyh780326 追問
2019-02-12 16:39
宸宸老師 解答
2019-02-12 16:40