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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 18:29

你好 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方銀行或者現(xiàn)金

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你好 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方銀行或者現(xiàn)金
2019-02-12 18:29:00
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,3000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),74,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2926。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2926,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2926
2018-05-05 17:27:17
您好 借:營業(yè)外支出 0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 0.02
2019-08-07 10:41:43
你好,是的。這個(gè)不一定是一增一減,可以是其他都是增都是減
2019-06-08 16:13:03
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來分錄做紅字負(fù)數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
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